Произвольный контент

Подготовить квитанцию на оплату налога

Содержание

Сформировать квитанцию на оплату налога теперь легко

Подготовить квитанцию на оплату налога

Российское законодательство обязует владельцев транспортных средств оплачивать соответствующий налог. Если правильно сформировать квитанцию на оплату налога и впоследствии распечатать её, это позволит иметь документальное подтверждение произведённого платежа.

Как получить квитанцию об оплате транспортного налога

Существует 2 возможности получить квитанцию:

  • Подождать извещения из налоговой инспекции. В соответствии с российским законодательством, документ должен быть получен за 30 дней до последнего срока проведения платежа.
  • Пройти регистрацию на сайте ФНС, загрузить бланк и самостоятельно сформировать квитанцию на оплату налога онлайн.
  • Если же квитанция была потеряна, существуют простые способы её восстановить. Для этого можно сделать следующее:

  • Посетить местное отделение налоговой инспекции, подать заявление на получение квитанции. При себе нужно иметь паспорт и свидетельство о получении индивидуального номера налогоплательщика.
  • Посетить официальный сайт ФНС, пройти регистрацию и авторизацию. После этого нужно найти квитанцию и распечатать её.
  • На сайте Госуслуг пройти авторизацию (предварительно можно зарегистрироваться).
  • Как сформировать и распечатать квитанцию на оплату налога ИН

    На сайте налоговой службы следует найти онлайн-сервис «Уплата налогов физических лиц». На следующем этапе следует кликнуть «Оформить запрос на документ» в кабинете пользователя. Появившуюся форму следует заполнить, внеся в неё такую информацию:

  • ФИО, индивидуальный номер налогоплательщика
  • Выбор типа государственной пошлины. В нашем случае – транспортный налог
  • Указание адреса проживания владельца автомобиля и сумму налога
  • Выбор метода оплаты – наличными либо по безналичному расчёту. Если пользователь выберет последний вариант, у него будет возможность произвести оплату налога без комиссии в текущем году. Если клиент кликнет «Наличный расчёт», он перейдёт в следующее окно. В нём следует кликнуть «Сформировать ПД».
  • В появившейся вкладке будет открыт документ PDF с квитанцией. Когда все данные будут внесены, необходимо будет определить, как распечатать квитанцию на оплату налога физлиц. Открыть файл можно с помощью любой программы для просмотра PDF.
  • Последующие действия ясны: квитанцию можно будет сразу же распечатать или сохранить её на съёмном носителе, а распечатать позже.
  • После того, как будет сформирована и распечатана квитанция на оплату налога ООО, её можно оплатить в любом банке. Данный процесс достаточно простой и уникальный, поскольку предоставляет возможность человеку самостоятельно создать документ до получения письма по почте.

    Вообще, в 2020 году владелец автомобиля не должен думать, где взять квитанцию и каким образом произвести оплату налога. Как только ТС будет поставлено на госучёт, сведения о машине и собственника автоматически будут внесены в базу налогов.

    Какие данные должны содержаться в квитанции?

    В документе в обязательном порядке должны быть указаны ФИО, адрес плательщика, ИНН, банк, дата оплаты и сумма платежа. В соответствии с последними изменениями, на лицевой стороне почтового изведения должен находиться QR-код. В результате оплату можно производить через банкомат с особым считывающим устройством. В результате облегчается оплата госпошлины за ТС.

    Налоговая система отправляет квитанцию по почте заказным письмом.

    Где взять квитанцию, если присланный документ потерян?

    Существует ли возможность подтвердить сделанную оплату либо нужно будет ещё раз проводить платёж? Второй вариант исключается, поскольку с доказательством факта оплаты проблем обычно не возникает. Для этого следует предпринять такие шаги:

  • Обращение в банк, в котором производилась оплата
  • Обращение к сотруднику организации с требованием предоставить платёжный документ
  • Отправление копии квитанции в налоговую инспекцию с уведомлением об оплате налога
  • Как проверить задолженность по транспортному налогу

    Вначале необходимо посетить сервис «Проверка и оплата налога на транспорт» на сайте ФНС. Для этого требуется указать индивидуальный номер налогообложения физлица.

    Соответствующий код должен быть введён в предназначенное для него поле и кликнуть «Проверить задолженность». Если при себе данной комбинации нет, тогда можно в другую строку ввести свой e-mail. Скоро на него будет отправлено уведомление.

    Что делать, если длительное время не приходит квитанция по транспортному налогу?

    Если владелец автомобиля переживает, что квитанция по налогу длительное время не приходит, он может начать переживать. Переживать можно лишь тогда, когда приближается окончательный срок проведения платежа. На сегодняшний день в России установлены такие сроки:

  • Налог на ТС физлица обязаны заплатить до 1 октября
  • Налог на ТС организаций должен быть оплачен до 1 февраля
  • Внимание! Если из налоговой службы не пришло уведомление об оплате, собственник автомобиля не освобождается от налога. При приближении к последнему сроку важно самостоятельно принять меры для совершения платежа. Для этого достаточно посетить налоговую службу либо распечатать квитанцию с сайта ФНС.

    Транспортный налог является важным элементом налоговой системы РФ. На странице https://investtalk.ru/nalogi/kak-poschitat-nalog-na-mashinu рассказывается, как рассчитать налог на машину и произвести его оплату.

    Здесь можно прочитать о действующих ставках транспортного налога, в том числе в Саратовской области. Эта и другая информация поможет в полной мере и своевременно производить оплату налогов и фискальных платежей.

    Источник: https://investtalk.ru/nalogi/sformirovat-kvitantsiyu-na-oplatu-naloga

    Все про квитанцию по форме ПД-4 для оплаты налогов

    Подготовить квитанцию на оплату налога

    Сегодня на постановке дня один простой, но очень важный вопрос – как сформировать квитанцию на оплату налога в онлайн режиме и как проще ее оплатить.

    Знание это старое как мир и примитивное, но постоянно пополняемые ряды подрастающих налогоплательщиков, могут задаваться такими вопросами.

    Понятия

    Квитанция на оплату налога — это, как правило, платежный документ стандартизированной формы формата ПД-4.

    Это унифицированная банковская форма для оплаты физлицами и юр лицами государственных сборов: налоги, пошлины, штрафы, пени и др. Образец платёжного документа был утверждён еще в 2007 году МНС и Сбербанком России в простой и доступной форме.

    И широко применяется до сих пор вследствие устаревших способов взаиморасчетов – условно говоря, налогоплательщик по старинке идет с квитанцией в банк, отстаивает очередь и совершает платеж наличными деньгами.

    Но уже теперь в некоторых случаях ФНС формирует квитанцию на оплату налога в электронном виде и посылает ее налогоплательщику.

    Чаще всего квитанции рассылаются налоговой по почтовым ящикам в бумажном виде на адрес налогоплательщиков с помощью Почты России. Но из-за работы почты России иногда они не доходят. Поэтому довольно часто существует необходимость «достать» ее в самостоятельном порядке.

    Сделать это можно 3-мя способами:

    • в отделение Сбербанка (спросить форму ПД-4)
    • в отделение ФНС
    • онлайн на сайте nalog.ru

    Более подробно о получение информации о размере своей задолженности перед ФНС, читайте здесь.

    В первом случае вам дадут незаполненный бланк, без данных. Заполнять его придется самостоятельно, а для этого нужно знать конкретную сумму насчитанного налога. Второй и третьих вариант решают эту проблему – вам дадут уже сформированную квитанцию на оплату налога с актуальными данными. Просто оплачиваете и все.

    Оплатить можно несколькими способами:

    • в отделение Сбербанка (или другого банка)
    • онлайн способами

    Какие данные заполнять

    Итак, как выглядит квитанция?

    В состав квитанции некоторое количество персональный данных и определенные банковские реквизиты, которые необходимо знать для заполнения формы ПД-4.

    Перечислим их в той последовательности, в котором они и идут:

    • наименование получателя платежа – Управление Федерального казначейства по городу________
    • КПП – код постановки из 9 цифр
    • ИНН – индивидуальный номер налогоплательщика из 10 цифр
    • сокращённое наименование налогового органа – ИФНС №_ по городу________
    • код ОКТМО – код по общероссийскому классификатору территорий муниципальных образований из 8 или 10 цифр
    • номер счёта получателя платежа – из 20 цифр
    • наименование банка получателя платежа – Банк России и т.п.
    • БИК– банковский идентификационный код из 9 цифр
    • наименование платежа – Земельный налог и т.п.
    • КБК – код бюджетной классификации из 20 цифр (относится к определённому налогу)
    • ФИО плательщика – ваше ФИО
    • адрес плательщика — индекс, город, улица, номер
    • ИНН плательщика– индивидуальный номер налогоплательщика из 12 цифр
    • Кор./счёт – заполнять не обязательно
    • № л/с плательщика – заполнять не обязательно
    • статус плательщика – заполнять не обязательно, при необходимости указать цифру 13
    • сумма платежа – сумма налога
    • подпись плательщика
    • дата

    Кстати говоря  Заявление на закрытие ИП

    Осталось только узнать реквизиты получателя платежа и сделать вы это можете на сайте Федеральной Налоговой Службы по адресу https://service.nalog.ru/addrno.do

    При заполнении строки номера КБК, нужно отметить, что он индивидуален в зависимости от вида налога, поэтому при заполнении квитанции на оплату налога всегда уточняйте этот момент.

    Также реквизиты можно узнать непосредственно в налоговой инспекции, которые находятся там на информационных стендах. Стоит отдельно заметить, что реквизиты разнятся между собой в зависимости от самого типа налога и от того, в каком администрирующем субъекте находится налогооблагаемый объект. То есть там, где зарегистрировано ваше имущество, бизнес и т.д.

    Но как не крути в век интернета, самым простым и удобным способом выудить нужные данные по платежу, остаётся онлайн способ, о котором мы упомянули выше.

    Давайте подробней вернёмся и опишем его.

    Как узнать реквизиты для заполнения платёжной квитанции на сайте nalog.ru:

    • зайдите на сайт по адресу https://service.nalog.ru/addrno.do
    • выберите вид налогоплательщика, введите адрес, код ИФНС и нажмите «Далее»
    • перед вами сразу сформируется искомые реквизиты ИФНС по данному адресу
    • вы можете выбрать — заполнить платёжное поручение, или уплата налогов физических лиц, или уплата госпошлина для ИП или юр лиц

    По окончанию поиска реквизитов для заполнения квитанции по уплате налога, вам будет доступна следующая информация:

    • Реквизиты ИФНС
    • Платёжные реквизиты
    • Реквизиты регистрирующего органа, на который возложены функции регистрации индивидуальных предпринимателей
    • Реквизиты регистрирующего органа, на который возложены функции регистрации юридических лиц

    Через отделения Сбербанка

    Не будем рассказывать, как взять квитанцию в Сбербанке – спросите у оператора форму ПД-4 или на оплату налогов, вам ее дадут. Лучше расскажем про правила оплаты.

    Чтобы оплатить квитанцию в Сбербанке, вам понадобится:

    • взять извещение-квитанцию ПД-4 в Сбербанке или скачать
    • узнать реквизиты платежа для заполнения квитанции (как узнать реквизиты мы описали выше в статье)
    • заполнить ее в соответствии с названиями полей (выше в статье описаны реквизиты, если что-то будет не понятно по конкретному пункту)
    • с заполненной платежкой для оплаты обращайтесь в любое отделение Сбербанка
    • после оплаты сотрудник банка выдаст вам вашу квитанцию и чек об оплате (сохраните его, так как это доказательство факта оплаты вашего налога)

    Один из главных моментов оплаты налоговых сборов через отделение Сбербанка — то, что суммы платежей, превышающие 15000 рублей, требуют подтверждения личности.

    Для граждан РФ требуется паспорт, для иностранных граждан, не резидентов РФ вместе с паспортом необходимо предъявить документы о регистрации.

    Данный способ более затратный в плане времени, так как помимо того, что вам необходимо узнать реквизиты через интернет, самостоятельно от руки заполнить квитанцию, так ещё нужно идти в банк и отстоять очередь. Но если вы знаете платёжные реквизиты, и у вас нет в свободном доступе интернета, то это способ вам точно подойдёт.

    Кстати говоря  Заявление на увольнение по собственному желанию

    Через Nalog.ru

    Как сформировать квитанцию на оплату налога в онлайн режиме?

    На сайте ФНС России всем типам налогоплательщиков представляется возможность самим сформировать платёжный документ и квитанцию на уплату налоговых сборов в бюджет страны и оплатить их удобным способом, как по безналичному расчёту, так и по бумажной платежке, распечатав её с сайта.

    Для этого на сайте ФНС существует специальный онлайн-сервис, который позволяет:

    • заполнять документы для оплаты до получения официального уведомления
    • заполнять документы по оплате налогов на доходы с физлиц и штрафов за несвоевременную подачу декларации по форме 3-НДФЛ
    • создавать платежки для взаиморасчетов с кредитными организациями и производить онлайн оплату по безналу
    • прочее

    Какие налоговые платежи могут уплатить физлица на сервисе nalog.ru:

    • налоги с доходов физлиц 3-НДФЛ
    • НДФЛ для нерезидентов в найме у физлица
    • транспортный налог
    • земельный налог
    • налог на имущество с физлиц

    Заполнить квитанцию на оплату налога  онлайн по форме ПД-4 на сайте ФНС проще простого.

    Чтобы это сделать, необходимо совершить следующие шаги:

    • зайдите на сайт по адресу service.nalog.ru
    • выберите тип налогоплательщика и вид расчётного документа и нажмите «Далее»
    • заполните данные на вид платежа (КБК, группа налогов, наименование платежа и тип платежа — если не знаете КБК, то заполните следующие поля, КБК выставится автоматически) и нажмите «Далее»
    • введите реквизиты платежа (адрес объекта налогообложения, код ИФНС и муниципального образования) нажмите «Далее»
    • на следующем этапе укажите основание платежа и сумму, подтвердив переход кнопкой «Далее»
    • теперь остаётся заполнить реквизиты плательщика: ФИО, ИНН и адрес и нажать «Далее»
    • на данном этапе сформируется платёж по требуемому налогу. Сверьте все данные и подтвердите действие, нажав на кнопку «Оплатить»
    • далее выберите способ оплаты — наличный или безналичный расчёт
    • выбрав наличный расчёт, далее появится кнопка «Сформировать платёжный документ» — нажмите на нее и распечатайте квитанцию, которую можно оплатить в любом удобном для вас отделении почты или банка
    • выбрав безналичный расчёт, появится список банков и платёжных систем — нажмите на тот, который вам нужен, и вы перейдёте на сайт для оплаты той организации, которую выбрали

    Нужно подчеркнуть, что уплата налоговых сборов одним налогоплательщиком со своего счёта за других физлиц не будет исполнена. Так как по статье 45 НК РФ каждый налогоплательщик должен платить лично сам за себя.

    Источник: https://nalogtoday.ru/kak-zapolnit-kvitantsiyu-na-oplatu-naloga-onlajn/

    Оплата налогов и взносов ИП онлайн — доступные способы

    Подготовить квитанцию на оплату налога

    Индивидуальный предприниматель может заплатить свои налоги и страховые взносы, не выходя из дома и без предварительного посещения инспекции.

    Оплата налогов ИП онлайн доступна всем, включая тех, кто не имеет профилей на портале государственных услуг или сайте ФНС.

    Способы платежа самые разные — расчётный счёт предпринимателя, карточка физлица, электронные кошельки и даже счёт мобильного телефона.

    Формирование квитанции

    ФНС на своём официальном портале nalog.ru предлагает множество сервисов для частных лиц и бизнеса. Среди прочего предприниматель может создать квитанцию на оплату налогов или страховых взносов. Для этого на сайте налоговой службы нужно найти раздел, посвящённый ИП, а далее действовать в соответствии с нашей пошаговой инструкцией.

    Шаг 1. Общие параметры

    На сайте ФНС в блоке информации, предназначенной для предпринимателей, надо перейти по ссылке «Уплатить налоги или пошлины». Из предложенных сервисов нужен первый — «Уплата налогов, страховых взносов».

    Далее нужно выбрать, за кого будет внесена сумма. Предприниматель может платить за себя сам, то есть перевести деньги с собственной карты или счёта. В этом случае выбирается «Уплата за себя». Но нередко отчисления производятся со счёта иного лица — такой вариант также законом не запрещён. Если за предпринимателя платит кто-то другой, нужно выбрать «Уплата за третье лицо».

    Перед формированием квитанции необходимо согласиться на обработку сайтом налоговой службы персональных данных. Для этого следует включить «галочку» напротив этой опции и нажать кнопку «Продолжить».

    В следующем окне необходимо выбрать, какие именно будут произведены платежи. Они делятся на 2 группы:
    1. Имущественные налоги и НДФЛ предпринимателя. Расчёт этих сумм и формирование квитанции производится ИФНС. Чтобы заплатить налоги онлайн, ИП нужно знать уникальный идентификационный номер (УИН) квитанции.
    2. Прочие налоги, которые предприниматель рассчитывает самостоятельно. В эту группу, например, входят отчисления по УСН и ЕНВД, а также пенсионные и медицинские взносы. Сформировать квитанцию ИП должен сам, заполнив все реквизиты.

    Шаг 2. Внесение реквизитов

    Прежде всего нужно выбрать вид расчётного документа:

    • платёжный документ — подходит для оплаты как онлайн, так и через банк;
    • платёжное поручение — только для перевода онлайн.

    Затем из справочников выбираются реквизиты получателя: код ИФНС и ОКТМО. Последний может быть определён автоматически, если отметить эту опцию и внести адрес объекта. Его также необходимо выбрать из справочника. В этом же окне следует отметить, находятся ли ИФНС и ОКТМО в одном районе.

    Пора переходить к заполнению реквизитов. Обязательным является код бюджетной классификации (КБК). Если он известен, его нужно вписать в соответствующее поле. Но если вы не знаете код, можно заполнить три остальных параметра — вид, наименование и тип платежа. В таком случае КБК будет определён автоматически.

    На следующем экране указывается:

    • статус лица — для индивидуального предпринимателя это код «09»;
    • основание — «ТП» для оплаты за текущий год, «ЗД» — если задолженность гасится добровольно, «ТР» — перевод недоимки по требованию ИФНС и другие;
    • налоговый период;
    • сумма.

    В последнем окне необходимо вписать фамилию, имя и отчество предпринимателя, его ИНН и адрес (путём выбора его элементов из списка). Тут же нужно отметить, совпадает ли адрес с реальным местом жительства.

    Шаг 3. Уплата

    После внесения всех данных надо нажать кнопку «Уплатить», после чего вы увидите краткую информацию о предстоящем платеже. Ниже можно выбрать способ исполнения:

    1. Банковская карта.
    2. Сайт кредитной организации или платёжной системы.
    3. Формирование бумажной квитанции для оплаты офлайн.

    При выборе пункта 2 сервис предложит множество вариантов, которыми можно оплатить обязательные страховые взносы и налоги ИП в режиме онлайн. Среди них интернет-сервисы разных банков, портал госуслуг, система QIWI и агрегатор платежей «Робокасса».

    Далее нужно действовать в соответствии с выбранным методом оплаты. Если это карта, введите её данные в платёжную форму, как обычно. При выборе интернет-банкинга нужно авторизоваться в личном кабинете и перечислить деньги по сформированному документу.

    Платёж через портал госуслуг

    Перечислить свои налоги можно через портал госуслуг, причём не имеет значения, зарегистрирован на нём предприниматель или нет. Однако если речь об отчислениях, которые он рассчитывает сам, сначала надо сформировать квитанцию по приведённой выше инструкции. 

    Преимущество сайта государственных услуг заключается в дополнительных способах оплаты. Это электронные кошельки Webmoney и ЭЛПЛАТ, а также платёж со счёта мобильного телефона. Кроме того, здесь есть возможность перечислить средства с банковской карты без комиссии. 

    Заплатить налоги через портал госуслуг можно двумя способами:

    • после формирования квитанции выбрать в качестве метода оплаты сайт кредитной организации и кликнуть на иконку «Госуслуги»;
    • скопировать на сайте ФНС УИН сформированной квитанции и найти её на портале gosuslugi.ru. Для этого нужно перейти на нём на вкладку «Оплата», выбрать раздел «Оплата по квитанции» и ввести УИН в поисковом поле.

    Система покажет параметры платежа и предложит его оплатить. Перед этим она спросит у пользователя email – на него будет направлен электронный чек.

    Минус оплаты без авторизации на портале госуслуг в том, что данные не сохраняются. Чтобы информация о платеже попала в историю операций, нужно войти в свою учётную запись (если она есть).

    Оплата с расчётного счёта

    Оплата налогов и взносов ИП онлайн также возможна непосредственно с расчётного счёта через интернет-банк. Такие услуги своим бизнес-клиентам сегодня предоставляют все кредитные организации.

    Поручения на стандартные платежи формируются в упрощённом порядке. Как правило, не приходится вбивать подробные реквизиты получателя, КБК и иные параметры. Достаточно выбрать вид платежа и указать нужную сумму. Более того, нередко банки даже сами считают отчисления ИП, исходя из суммы выручки и применяемой системы налогообложения, а также напоминают, когда, куда и сколько нужно перечислить.

    Однако такие услуги могут не входить в выбранный тариф обслуживания. Но есть другой способ — сформировать квитанцию на сайте ФНС, а в сервисе банка найти её по УИК и оплатить с расчётного счёта.

    Если же такой вариант не подходит, то придётся сформировать поручение на оплату самостоятельно. Впрочем, сделать это в интернет-банке не составит большого труда, важно лишь верно указать все реквизиты:

    • номер, вид документа и дату его составления;
    • статус плательщика (ИП — «09»);
    • сумму к переводу цифрами и прописью;
    • данные предпринимателя (заполняются автоматически);
    • параметры получателя — достаточно выбрать его из списка, и реквизиты будут подгружены из справочников;
    • основание для оплаты;
    • налоговый период.

    Итак, оплатить налоги, а также взносы в ПФР и на медицину, которые за себя платит любой ИП, можно онлайн. Надёжный способ — сформировать квитанцию в специальном сервисе ФНС. Это сведёт к минимуму риск ошибок, ведь почти все параметры, включая адреса, КБК, номер счёта, загружаются автоматически из разных информационных систем и справочников.

    Источник: https://www.regberry.ru/malyy-biznes/oplata-nalogov-i-vznosov-ip-online

    Образцы квитанции: Форма ПД-4 сбербанк (налог)

    Подготовить квитанцию на оплату налога

    Образцы типовых квитанций в Сбербанк. Некоторые другие банки тоже принимают такие квитанции, однако могут взымать дополнительную комиссию.

    Налоговые

    Форма N ПД-4 сб(налог) заполняется для оформления через отделение Сбербанка РФ любых видов платежей в бюджет через Сбербанк России. госпошлины, загранпаспорта, штрафов ГИБДД, МосЭнергоСбыт, ЖКХ(коммунальные), паспорта, в суд, Почта России, в ЗАГС, страховые взносы

    Бланк: Форма ПД-4 сб сбербанк (налог) квитанция.xls Скачать бесплатно 27 кб образец EXCEL.

    Бланк: Форма ПД-4 сб сбербанк (налог) квитанция.doc Скачать бесплатно 96 кб образец WORD.

    С помощью этого онлайн-сервиса можно вести налоговый учет на УСН и ЕНВД, формировать платежки, 4-ФСС, Единый расчет, подавать любую отчетность через интернет и пр.(от 325 р/мес.). 30 дней бесплатно. Для вновь созданных ИП сейчас первый год на тарифе Премиум в подарок(бесплатно).

    Ссылка nalog.ru: Заполнение платежного документа(квитанции ПД-4 сб) на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации

    квитанция на оплату загранпаспорта (госпошлины).doc 55 кб образец WORD.

    1. Госпошлина за оформление заграничного паспорта(старого). (Итого к уплате: 1000 рублей). 2. Госпошлина за оформление заграничного паспорта(нового), содержащего электронный носитель информации. (Итого к уплате: 2500 рублей).

    3. Госпошлина за оформление заграничного паспорта ребёнку до 14 лет. (Итого к уплате: 1200(новый) и 300(старый) рублей).

    См. также: Образец анкеты на загранпаспорт

    квитанция на оплату паспорта(обычного) РФ (госпошлины) 55 кб образец WORD.

    За оформление паспорта(обычного) гражданина РФ госпошлина — 200 р.
    Замена или утеря — также 200 р.

    См. также: Как получить паспорт РФ.

    Online-сервис: Квитанция для оплаты штрафа ГИБДД МВД РОССИИ, также можно сформировать там квитанции для Водительского удостоверения и техосмотра

    С 2011 года при штрафах в отделениях сбербанка обычно берут комиссию, обычно 15 рублей за квитанцию.

    квитанция МосЭнергоСбыт (на оплату электроэнергии).xls 3,5 мб образец EXCEL.

    Квитанция страховые взносы в пенсионный фонд и медстрах.xls 43 кб образец EXCEL.

    квитанция на оплату госпошлины регистрация ИП.doc 96 кб образец WORD.

    См. также: Регистрация ИП по шагам

    Не налоговые

    Форма N ПД-4 (не налог) заполняется для оформления через отделение Сбербанка РФ любых платежей за любые услуги (кроме платежей в бюджет и взносов страховых). Например, для оплаты товаров или услуг.

    Бланк: Форма ПД-4 сбербанк (не налог) квитанция.xls Скачать бесплатно 29 кб образец EXCEL.

    Заполняйте только первую часть, вторая заполнится автоматически в Эксель.

    Бланк: Форма ПД-4 сбербанк (не налог) квитанция.doc Скачать бесплатно 80 кб образец WORD.

    Пустой бланк квитанции Сбербанка

    Образец: Форма ПД-4 сбербанк квитанция на уплату товара/услуги.doc Скачать бесплатно 80 кб образец WORD.

    Условия оплаты

    Документы, необходимые для оплаты квитанции. Прием сбербанком платежей наличными деньгами, сумма которых превышает 15 000 руб., осуществляется по предъявлении документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ. Если Вы не резидент РФ, то в дополнение к паспорту иностранного гражданина Вам понадобится еще и уведомление о регистрации по месту пребывания.

    Сроки зачисления денежных средств на банковский счет — 1-3 дня.

    Обычно комиссии по платежам нет(кроме уплаты штрафов).

    Виды платежей

    Виды платежей физических лиц, принимаемых СберБанком:

    • платежи, зачисляемые в бюджет(налоги НДФЛ, УСН, ЕНВД и пр.) и внебюджетные фонды(пенсионный, медстрах, соцстрах);
    • платежи за предоставленные жилищно-коммунальные услуги(ЖКХ, ГАЗ, свет, водоканал);
    • платежи за предоставленные прочие платные услуги(интернет, ТВ, услуги и пр.);
    • платежи за товары(через интернет-магазин, магазин по заказу);
    • страховые платежи(пенсионный, медстрах, соцстрах);
    • добровольные взносы(добровольное пенсионное страхование, благотворительность);
    • платежи в пользу физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица(ИП);
    • платежи за покупку недвижимости, взносы на счета жилищных, жилищно-строительных, гаражных и других кооперативов (организаций), кроме квартирной платы и коммунальных платежей;
    • платежи, поступившие от беженцев, вынужденных переселенцев и других категорий населения в погашение долговременных беспроцентных возвратных ссуд;
    • взносы, принятые от физических лиц в пользу Негосударственного Пенсионного Фонда Сбербанка;
    • прочие платежи(квитанция ЖКХ, коммунальные услуги, квитанция в суд, квитанция Почты России, квитанция в ЗАГС, квитанция подоходный налог).

    Правила

    Бланк квитанции — извещения Сбербанка РФ по форме ПД-4 используется для осуществления платежей государственных пошлин, штрафов в ГИБДД или безналичной оплаты товаров и услуг.

    Порядок и условия осуществления структурными подразделениями Сбербанка России переводов денежных средств (платежей) по поручению физических лиц без открытия банковских счетов в валюте Российской Федерации

    Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности», Уставом Сбербанка России и Генеральной лицензией на осуществление банковских операций № 1481, выданной 03.10.2002г.

    Центральным банком Российской Федерации, структурные подразделения Сбербанка России осуществляют прием платежей клиентов-физических лиц наличными деньгами в валюте Российской Федерации для перечисления на счета юридических лиц в следующем порядке и на следующих условиях:

    1. Прием платежей осуществляется при условии предъявления клиентами-физическими лицами платежных документов с заполненными реквизитами, необходимыми для перечисления платежей по назначению. Платежные документы заполняются с применением средств компьютерной техники или от руки ручкой с пастой или чернилами черного, синего или фиолетового цвета.

    2. В подтверждении приема платежа клиентам-физическим лицам выдаются квитанции платежных документов.

    3. Перечисление принятых от клиентов-физических лиц сумм платежей юридическим лицам производится в сроки, установленные договорами, заключенными с юридическими лицами, либо законодательством Российской Федерации.

    4. Прием платежей клиентов-физ. лиц в пользу юридических лиц, с которыми заключены договоры на прием платежей, осуществляется в соответствии с условиями договоров и настоящими условиями. При отсутствии договоров- в соответствии с настоящими условиями с взиманием платы, установленной Сборником тарифов на услуги, предоставляемые Сбербанком России, на день оказания услуги.

    5. Прием платежей, при отсутствии в платежных документах реквизитов, необходимых для перечисления платежей по назначению, либо в случае отсутствия у клиентов-физических лиц денежной наличности в сумме, указанной в платежных документах, не производится.

    6.

    По просьбе клиентов-физлиц в течение трех лет с даты приема платежей выдаются справки о произведенных платежах и датах их перечисления в адрес юридических лиц на основании предъявленных клиентами-физическими лицами платежных документов об оплате. Данная услуга оказывается физическим лицам на условиях, предусмотренных Сборником тарифов на услуги, предоставляемые Сбербанком России, на день оказания услуги.

    Порядок и условия осуществления структурными подразделениями Сбербанка России переводов денежных средств (платежей) по поручению клиентов-физических лиц без открытия банковских счетов в валюте Российской Федерации считаются принятыми клиентами-физическими лицами при подписании ими платежных документов на перечисление денежных средств.

    Правила указания информации квитанции сбербанка (налог)

    Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в платежном документе (извещении) физического лица (форма № ПД (налог)) на уплату налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации

    (утв. письмом Федеральной налоговой службы и Сбербанка РФ от 18 февраля 2005 г. № ММ-6-10/143/07-125В)

    Настоящие правила распространяются на уплату налоговых платежей в бюджетную систему Российской Федерации при заполнении налоговыми органами платежного документа (извещения) на уплату физическими лицами налогов (сборов), пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации.

    Указанный платежный документ (извещение) физического лица (форма № ПД (налог)), содержащее все необходимые для перечисления денежных средств реквизиты, также может использоваться как основание при формировании банком расчетного документа от имени физического лица — клиента банка (владельца счета), если это предусмотрено договором банковского счета.

    1. В поле «ИНН» плательщика — значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе. При отсутствии у налогоплательщика — физического лица ИНН в поле «ИНН» плательщика проставляются нули («0»). 2. В поле «Ф.И.О.

    плательщика» указывается: — для индивидуальных предпринимателей — фамилию, имя, отчество и в скобках сокращенное наименование категории физического лица — ИП; — для частных нотариусов — фамилию, имя, отчество и в скобках — нотариус; — для адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты — фамилию, имя, отчество и в скобках — адвокат; — для глав крестьянских (фермерских) хозяйств — фамилию, имя, отчество и в скобках — КФХ; — для иных физических лиц — фамилию, имя, отчество физического лица. 3. В поле «ИНН» получателя — значение ИНН налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4. В поле «КПП» получателя — значение КПП налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5. В поле «Получатель» — наименование получателя платежа (органа Федерального казначейства, органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального образования) и в скобках наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6. В поле 104 — показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации. 7. В поле 105 — значение кода ОКАТО муниципального образования в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно — территориального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации. 8. В поле 106 — показатель основания платежа, который имеет 2 знака и может принимать следующие значения: ТП — платежи текущего года; ЗД — добровольное погашение задолженности по истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) от налогового органа; ТР — погашение задолженности по требованию об уплате налогов (сборов) от налогового органа; РС — погашение рассроченной задолженности; ОТ — погашение отсроченной задолженности; АП — погашение задолженности по акту проверки; АР — погашение задолженности по исполнительному документу. 9. В поле 107 — показатель налогового периода, который имеет 10 знаков, восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными знаками и заполняются точками («.»). Этот показатель используется для указания периодичности уплаты налога (сбора) или конкретной даты уплаты налога (сбора), установленной законодательством о налогах и сборах, — «число.месяц.год». Первые два знака могут иметь одно из следующих значений: МС — месячные платежи; КВ — квартальные платежи; ПЛ — полугодовые платежи; ГД — годовые платежи. В 4-м и 5-м знаках показателя налогового периода для месячных платежей проставляется номер месяца текущего отчетного года, для квартальных платежей — номер квартала, для полугодовых — номер полугодия. Номер месяца может принимать значения от 01 до 12, номер квартала — от 01 до 04, номер полугодия — 01 или 02, годовой платеж — 00. В 3-м и 6-м знаках показателя налогового периода в качестве разделительных знаков проставляются точки («.»). В 7-10 знаках показателя налогового периода указывается год, за который производится уплата налога. При уплате налога один раз в год 4-й и 5-й знаки показателя налогового периода заполняются нулями. Если же законодательством о налогах и сборах по годовому платежу предусматривается более одного срока уплаты налога (сбора) и установлены конкретные даты уплаты налога (сбора) для каждого срока, то в показателе налогового периода указываются эти даты. 10. В поле 110 — показатель типа платежа, который имеет два знака и может принимать следующие значения: «НС» — уплата налога или сбора; «ПЛ» — уплата платежа; «ГП» — уплата пошлины; «ВЗ» — уплата взносов; «АВ» — уплата аванса или предоплата; «ПЕ» — уплата пени; «ПЦ» — уплата процентов; «СА» — налоговые санкции, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации; «АШ» — административные штрафы; «ИШ» — иные штрафы, установленные соответствующими законодательными или иными нормативными актами. На каждый тип платежа оформляется отдельный документ. 11. В поле «Статус» (101) — одно из следующих значений: 02 — налоговый агент; 03 — сборщик налогов и сборов; 09 — налогоплательщик (плательщик сборов) — индивидуальный предприниматель; 10 — налогоплательщик (плательщик сборов) частный нотариус; 11 — налогоплательщик (плательщик сборов) адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 12 — налогоплательщик (плательщик сборов) глава крестьянского (фермерского) хозяйства; 13 — налогоплательщик (плательщик сборов) — иное физическое лицо; 14 — налогоплательщики — физические лица, производящие выплаты физическим лицам (уплата единого социального налога (п.п. 1 п.1 ст. 235 Налогового кодекса Российской Федерации) и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование).

    12. Поле «Индекс документа» имеет 15 знаков и является атрибутом для обеспечения идентификации плательщика — физического лица и формируется следующим образом: первые 4 знака — код налогового органа, 5-6 знаки — текущий год, следующие 6 знаков — номер формы № ПД (налог) в налоговом органе в текущем году и последний знак — контрольное число.

    Источник: https://ipipip.ru/blank/sberbank-pd-4.php

    Как сформировать квитанцию на оплату налога? Заполняем и распечатываем квитанцию на сайте ФНС России

    Подготовить квитанцию на оплату налога

    Сегодня мы поговорим об интернет-сервисе ФНС России «Уплата налогов физических лиц», который позволяет гражданам самостоятельно сформировать платежные документы и квитанции на оплату налога. А также предоставляет возможность безналичного расчета через один из банков-партнеров ФНС.

    Уважаемые читатели Lawportal37.ru – на страницах нашего сайта вы найдете самые свежие новости об изменениях законодательства РФ, а также множество статей, отвечающих на самые разные правовые вопросы.

    Однако данные статьи рассматривают типовые способы решения юридических проблем, в то время как в каждом отдельном случае существует масса важных деталей и нюансов, охватить которые в рамках одной статьи невозможно.

    Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, вы можете получить юридическую консультацию обратившись в форму онлайн-консультанта в правом нижнем углу сайта .

    Какие возможности предоставляет сервис «Уплата налогов физических лиц»

    Интернет-сервис «Уплата налогов физических лиц» позволяет налогоплательщику-физическому лицу:

    • формировать платежные документы на уплату имущественного, земельного и транспортного налогов до получения Единого налогового уведомления (авансом);
    • формировать платежные документы на уплату налога на доходы физических лиц, а также платежные документы на уплату штрафа за несвоевременное представление налоговой декларации по форме № 3-НДФЛ;
    • формировать платежные документы на уплату задолженности;
    • распечатывать сформированные документы для оплаты в любой кредитной организации или осуществлять безналичную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

    Таким образом, с помощью данного сервиса физические лица могут заплатить следующие налоги:

    • Налог на имущество физических лиц
    • Земельный налог
    • Транспортный налог
    • НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ)
    • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента. (только в части авансовых платежей)

    Как сформировать платежный документ или квитанцию на уплату налога, при помощи сервиса «Уплата налогов физических лиц»

    Сам сервис вы сможете найти на сайте Федеральной налоговой службы – nalog.ru. Он позволит вам сформировать необходимые квитанции и платежные документы в режиме онлайн, а также скачать и распечатать их.

    Формирование квитанции на уплату того или иного налога происходит в несколько этапов.

    Сведения о платеже

    Для начала вас попросят указать “Вид платежа”, будь то НДФЛ, транспортный налоги и т.д. Выбор происходит из выпадающего меню.

    Для примера возьмем налог на доходы физических лиц.

    В данном случае необходимо дополнительно выбрать один из двух пунктов:

    • НДФЛ, уплачиваемый на основании налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (по форме 3-НДФЛ);
    • НФДЛ, уплачиваемый иностранцами, работающими по найму у ФЛ на основании патента (только в части авансовых платежей).

    Далее указываем “Тип платежа”. Доступные варианты:

    Выбираем налог и указываем сумму платежа. Нажимаем кнопку “Далее”

    Реквизиты получателя платежа

    На втором этапе вам предстоит указать реквизиты получателя платежа. Проще говоря выбрать нужное отделение ИФНС.

    Тут у вас есть 2 варианта:

    1 – Указать адрес своей регистрации и система сама определит заполнит поля код ИФНС и Муниципальное образование.

    2 – Самостоятельно выбрать нужное отделение ИФНС и Муниципальное образование. Указывать адрес регистрации в этом случае не обязательно.

    При заполнении адреса обязательны только Субъект РФ и Адрес РФ (город и улица).

    Какой из вариантов удобнее решать вам. Заполняем нужные данные и жмем кнопку “Далее”.

    Заполняем реквизиты налогоплательщика

    И последнее что нам предстоит заполнить – реквизиты налогоплательщика.

    Фамилия, имя и отчество налогоплательщика обязательны к заполнению. Кроме того, вы должны заполнить либо “Адрес места жительства” , либо “ИНН”.

    Кроме того, поле ИНН необходимо заполнить если вы хотите сформировать квитанцию и оплатить ее онлайн. Если ИНН налогоплательщика не указан, вы сможете только скачать и распечатать полученную квитанцию.

    Формируем квитанцию и выбираем способы оплаты

    Стоит отметить, что квитанция формируется в формате PDF. Вот так выглядит сформированная квитанция на оплату НДФЛ:

    Если же вы укажете свой ИНН, то вам на выбор будут доступны оба способа оплаты: Наличный и Безналичный.

    При выборе безналичного расчета, перед вам появиться список доступных банков. Важно вы должны являться клиентом выбранного банка и быть авторизованы на его сайте. Если все в порядке, вам останется следовать инструкциям на сайте вашего банка и оплатить нужный вам налог.

    Оценки покупателей: 5 (1 )

    Источник: https://lawportal37.ru/kak-sformirovat-kvitantsiyu-na-oplatu-naloga/

    Оплата налогов и взносов ИП онлайн

    Подготовить квитанцию на оплату налога

    Своевременная оплата налогов – одна из главных обязанностей индивидуальных предпринимателей. Сроки их перечисления зависят от системы налогообложения, которую применяет ИП. Что касается способов оплаты, то у физических лиц их больше, чем у юридических.

    Дело в том, что статья 45 НК РФ предоставляет организациям всего один вариант уплаты налогов – через расчетный счет, с предъявлением в банк платежного поручения на перечисление в бюджет. А индивидуальные предприниматели могут расплатиться не только с расчетного счета, но и наличными деньгами или картой, в том числе, онлайн.

    Кто отвечает за оплату налогов ИП

    Перед тем, как рассказать про онлайн-оплату налогов ИП, разберемся, кто несет за это ответственность. В этом вопросе надо разделять налоги физического лица от тех, которые связаны только с бизнесом. Так, налоги на транспорт и имущество предприниматель платит, как обычный гражданин. Уведомления на эти и некоторые другие налоги физлиц направляет ИФНС.

    Но налоги, связанные с предпринимательской деятельностью, и страховые взносы за себя и работников ИП рассчитывает самостоятельно. Важно при этом не нарушать установленные налоговым календарем сроки.

    Если у предпринимателя есть бухгалтер или он передал свой учет на аутсорсинг, все равно стоит уточнять у ответственного лица, вовремя ли перечислены платежи в бюджет. А если бухгалтера нет, то этот вопрос, тем более, надо держать на постоянном контроле.

    Для удобства приводим здесь сроки перечисления платежей ИП на разных системах налогообложения.

    1. УСН: налог по итогам года перечисляется не позднее 30 апреля, за минусом оплаченных авансовых платежей. Авансы платят в течение года, не позднее 25-го числа после окончания каждого отчетного периода, если в нем был получен доход. Это 25 апреля, июля, октября соответственно.
    2. ОСНО: НДФЛ по итогам года – не позднее 15 июля. Авансы по НДФЛ перечисляют по окончании каждого квартала, не позже 25-го числа следующего месяца. НДС, если от него не получено освобождение, платят ежемесячно, разделив сумму квартального налога на три равных части. Крайний срок – 25 число.
    3. ЕСХН: аванс за первое полугодие надо перечислить не позже 25-го июля, а крайний срок уплаты годового налога – 31 марта.
    4. ЕНВД: налог на вмененный доход платят каждый квартал, не позже 25-го числа по его окончании (25 апреля, июля, октября, января соответственно).
    5. ПСН: налогом является стоимость патента. Крайняя дата уплаты зависит от срока его действия. Если период не превышает 6 месяцев, то оплатить надо до его окончания. Для патентов с более длительным периодом 1/3 часть перечисляют в 90 дней с даты выдачи, остаток – до конца срока действия.
    6. Страховые взносы за себя в фиксированном размере – в любое время до конца текущего года. Дополнительный взнос с дохода более 300 000 рублей в год – не позже 1 июля следующего года.

    Бесплатная консультация по налогам

    Чтобы подготовить квитанцию для ИП на сайте налоговой, желательно знать КБК платежа. Это специальные коды бюджетной классификации, которые Минфин установил для каждого вида налогов и взносов. Коды, действующие в 2020 году, утверждены Приказом министерства от 29.11.19 № 207н.

    В таблице указаны КБК для уплаты налогов и взносов, действующие в 2020 году.

    Вид платежа КБК
    УСН Доходы 182 1 05 01011 01 1000 110
    УСН Доходы минус расходы 182 1 05 01021 01 1000 110
    ЕНВД 182 1 05 02010 02 1000 110
    ЕСХН 182 1 05 03010 01 1000 110
    НДФЛ на ОСНО 182 1 01 02020 01 1000 110
    НДС на ОСНО 182 1 03 01000 01 1000 110
    Взносы на пенсионное страхование  182 1 02 02140 06 1110 160
    Взносы на медицинское страхование 182 1 02 02103 08 1013 160

    Как заплатить налоги ИП онлайн

    Если у индивидуального предпринимателя открыт расчетный счет, то заплатить налоги через интернет он может с помощью онлайн-банка.

    Кстати, банки следят за тем, чтобы определенная доля полученных доходов ИП шла на оплату налогов и взносов. Поэтому лучше все платежи в бюджет проводить именно через расчетный счет, а не наличными или картой.

    Иначе можно попасть в список неблагонадежных клиентов или доказывать банку, что налоги и взносы действительно перечисляются вовремя.

    Те, кто пользуется специализированным бухгалтерским сервисом, тоже могут заплатить налоги или взносы ИП онлайн. Но для этого надо оформить усиленную электронную подпись.

    Если же у ИП нет ни расчетного счета, ни доступа к бухгалтерскому сервису, заплатить налоги онлайн он может через сайт ФНС. Это бесплатно и не требует наличия ЭЦП.

    Если вы платите налоги и взносы ИП за себя, то выбирайте первую иконку. Заполнять платежный документ будем с нуля, поэтому на следующем экране нажмите на «Заполнение всех платежных реквизитов документа».

    Для оплаты налогов ИП онлайн без расчетного счета выбираем платежный документ.

    Подготовьте номер своей ИФНС и код ОКТМО, эти данные есть в листе записи ЕГРИП. Если не знаете эти реквизиты, то проставьте галочку «Определить по адресу». Здесь надо будет ввести свой почтовый индекс и полный адрес прописки.

    Переходим к заполнению платежных реквизитов. Проще всего это сделать с помощью кодов КБК из таблицы выше. Код вводится без пробелов, например, для УСН Доходы в виде 18210501011011000110.

    Название налога при этом заполнится автоматически.

    Но можно пойти обратным путем и выбрать вид платежа из выпадающего списка. В этом случае КБК вводить не надо.

    Для выбора платежа на УСН Доходы надо выбрать «Налоги на совокупный доход» и «Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы». КБК после этого заполнится автоматически.

    На следующем экране выберите статус плательщика, для ИП это «09». Здесь же надо указать основание платежа, в нашем примере это «ТП – платежи текущего года», и сумму налога.

    Последние данные для формирования платежного документа — полное имя предпринимателя и его ИНН. Без идентификационного номера провести оплату налогов ИП онлайн невозможно.

    На этом заполнение платежного документа закончено. На следующем экране программа предложит выбрать способ уплаты. Надо выбрать «Через сайт кредитной организации» и конкретный банк из предложенного списка.

    Сохраняйте электронный документ о прохождении платежа.

    Кроме того, можно использовать этот сервис и для оплаты наличными или картой через банк. Для этого последнем шаге надо выбрать «Сформировать квитанцию» и распечатать ее. В этом случае у вас останется бумажный документ с отметкой банка об уплате.

    Источник: https://www.malyi-biznes.ru/nalogi-ip/oplata-nalogov-i-vznosov-ip-onlayn/

    Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.